审计员

内部审计

Valmet有一个内部审计部门与运营管理分开。内部审计职能的职责包括评估公司业务的效率和适当性并检查内部控制的运作。它旨在提供合理的保证金融和业务报告的正确性,适当管理公司资产和遵守适用的法律法规。此外,内部审计主动鼓励在Valmet的各种行动中制定风险管理。内部审计负责人向首席财务官报告,直接向总统委员会和审计委员会进行报告。

外部审计

2020年6月16日的年度股东大会选举普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司的审计师,任期于下一次年度股东大会结束时届满。负责的审计师将是Pasi Karppinen, APA。

根据Valmet的协会章程,Valmet将有一个审计员,必须是芬兰商会批准的审计公司。审计委员会准备审计选拔程序,审计师应付的费用将根据审计委员会批准的发票。审计师的办公室期限将在下一次股东大会上结束。关于审计公司的持续时间没有术语限制。

审计费用

审计费2018.

更新;8月6日,2020年8月6日